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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4227
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 PU/PVC皮面笔记本 | 80 | 720.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AST97410 跳绳 | 80 | 1200.0 | 晨光/M G\AST97410 | 验收通过 | |
| 3 | 博卡 712 羽毛球拍 | 80 | 3920.0 | 博卡/BOCA\712 | 验收通过 | |
| 4 | 中华/Zhonghua 6151 铅笔 12支/盒 | 80 | 800.0 | 中华/Zhonghua\6151 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |