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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N564********2511201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美丽雅 HC50440 平板拖把 | 美丽雅/MARYYAHC50440 | 件 | 4.00 | 20 | 80 |
| 2 | 谋福 01 扫把/套扫 | 谋福01 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 得力 27016 文件夹拉杆文件夹 | 得力/deli27016 | 个 | 9.00 | 27 | 243 |
| 4 | 得力 27016 文件夹拉杆文件夹 | 得力/deli27016 | 个 | 15.00 | 25 | 375 |
| 5 | 得力 27016 文件夹拉杆文件夹 | 得力/deli27016 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 晨光中性笔AGPA7801(0.5mm) | 晨光/M GAGPA7801 | 件 | 3.00 | 55 | 165 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****大队
联系电话: 139****0876
传真:
地址: 迎宾路53号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: