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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N582********252401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0132 打孔机 | 得力/deli0132 | 台 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 得力 5922 档案盒 牛皮纸档案盒8CM/10CM | 得力/deli5922 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 齐心 B3690 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3690 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 宝客 BK4835 档案盒 干部档案盒 | 宝客BK4835 | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕娜尔
联系电话: 133****1013
传真:
地址: **市飞机场路259号林业科技大厦
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: