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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3780
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 Q7 0.5mm经典办公黑色中性笔 | 10 | 105.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 A4饮杯 加厚透明塑料一次性水杯 | 10 | 150.0 | 富强\A4饮杯 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 RW210 柔影无芯大卷卫生纸 | 15 | 375.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADG98738 通用12位大屏幕计算器 | 2 | 90.0 | 晨光/M G\ADG98738 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 JT5506-6 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 56.0 | 齐心/Comix\JT5506-6 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 36g高粘度PVA固体胶水 | 1 | 17.5 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 手提式垃圾袋 加厚黑色背心带提手 36*55cm 100只 | 5 | 100.0 | 得力/deli\得力- | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |