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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1C99808X****17401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL-S101 中性笔 | 得力/deliDL-S101 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 公牛 GN-109K 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-109K 3米 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 3 | 山泽 CL81 超六类网线 连接线/连接器/转换器 | 山泽/SAMZHECL81 | 根 | 40.00 | 2 | 80 |
| 4 | 得力 3345 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3345 | 本 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 件 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 6 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVQ 959 | 箱 | 2.00 | 160 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐太双
联系电话: 138****9756
传真:
地址: **大街325号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: