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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2025001202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD-R 光盘 | 联想/lenovoDVD-R, | 盒 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | APP A4 70克 打印/复印纸红标小钢炮 6包/箱 | APPA4 70克, | 箱 | 20.00 | 145 | 2900 |
| 3 | 晨光 Q7 风速Q7中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色红 蓝 12支装/盒 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 24.00 | 12 | 288 |
| 4 | 富强 AA 230ml一次性杯子纸杯加厚水杯 2000只/件 | 富强AA, | 件 | 6.00 | 180 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王城
联系电话: 187****5348
传真:
地址: ****社区迎红大街65号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: