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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2516203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 文稿纸/草稿纸/A4打印纸/复印纸 | 无品牌A4 | 箱 | 2.00 | 195 | 390 |
| 2 | **照明 7W白光6500K5只装 LED灯泡 | **照明/FSL7W白光6500K5只装 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 超威 洁厕剂/马桶刷 | 超威洁厕剂 | 个 | 6.00 | 22 | 132 |
| 4 | 科思特 K Q2612A 粉盒 | 科思特/KSTK Q2612A | 支 | 1.00 | 260 | 260 |
| 5 | 科思特 兄弟通用粉 (100G) 墨粉/碳粉 | 科思特/KST兄弟通用粉 (100G) | 瓶 | 3.00 | 50 | 150 |
| 6 | 联想 7218齿轮 1035打印机定影齿轮 | 联想/lenovo7218齿轮 | 件 | 1.00 | 140 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张强
联系电话: 152****2232
传真:
地址: **市斯大林街四巷15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: