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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2522201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30015 | 个 | 150.00 | 3 | 450 |
| 2 | 中联 滚刷子 | 中联/ZOLEE刷子 | 个 | 30.00 | 14.4 | 432 |
| 3 | 三和 J2B13134-60-208 油漆固化剂 通用油漆催干剂 快干剂 速干剂 硬化剂油漆固化剂 通用油漆催干剂 快干剂 速干剂 硬化剂 | 三和J2B13134-60-208 | 桶 | 25.00 | 65 | 1625 |
| 4 | 米狗 漆刷子,羊毛刷 | 米狗/meeegou刷子 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 5 | 香榭丽漆 涂料油漆 | 香榭丽漆20KG | 桶 | 25.00 | 280 | 7000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ******养护所
联系电话: 133****1030
传真:
地址: **市台北西路133号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: