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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7156
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 震旦 C225成像组件 | 1 | 1750.0 | 震旦/AURORA\ADC225定影组件 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 TN-1035 粉盒 | 2 | 440.0 | 兄弟/BROTHER\TN-1035 | 验收通过 | |
| 3 | 柯尼卡美能达 DR215K 黑色鼓组件 | 1 | 1350.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\DR215K | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5680 档案盒 | 48 | 456.0 | 得力/deli\5680 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5682 档案盒 | 48 | 480.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0603 剪刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 8 | 绿联 5米打印电缆 | 1 | 25.0 | 绿联/Ugreen\USB打印线 | 验收通过 | |
| 9 | 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 | 3 | 180.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |