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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1183
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图形品牌 教学仪器/实验器材/材料 | 2 | 10194.0 | 图形品牌\AA99 | 验收通过 | |
| 2 | TANGO 彩纸 | 300 | 1200.0 | TANGO\P65394 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWP36811 铅笔/彩色铅笔 | 100 | 950.0 | 晨光/M G\AWP36811 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63107 文件夹/拉杆夹大 | 100 | 300.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 螺旋本/线圈本 | 63 | 945.0 | 得力/deli\线圈本-99 | 验收通过 | |
| 6 | 图形品牌 马克纸 | 116 | 116.0 | 图形品牌\马克纸 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 卡纸 相片纸/红/蓝/粉/黄/卡纸 | 300 | 600.0 | 得力/deli\卡纸 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6954 水彩笔 | 50 | 475.0 | 得力/deli\6954 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7407-16K复印纸 A4打印/复印纸 | 65 | 11700.0 | 得力/deli\7408 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |