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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4543
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 保温杯 | 256 | 8960.0 | -135********02770 | 验收通过 | |
| 2 | 礼盒 | 256 | 1024.0 | -135********02771 | 验收通过 | |
| 3 | 雨伞 | 256 | 6144.0 | -135********02772 | 验收通过 | |
| 4 | 文具袋 | 256 | 5120.0 | -135********02773 | 验收通过 | |
| 5 | 津威 | 256 | 1280.0 | -135********02774 | 验收通过 | |
| 6 | 薯片 | 256 | 1792.0 | -135********02775 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |