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一、采购人名称: ****、****中心)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****、****中心****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********254801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 宣纸 | 无品牌宣纸 | 刀 | 2.00 | 160 | 320 |
| 2 | 得力 151-1 毛笔 | 得力/deli151-1 | 支 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 毛笔 | 无品牌毛笔 | 支 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 4 | 一得阁 文房墨汁 墨汁 | 一得阁墨汁 | 瓶 | 5.00 | 60 | 300 |
| 5 | 六品堂 156 宣纸 | 六品堂156 | 包 | 20.00 | 19 | 380 |
| 6 | 晨光 APMT80C4 马克笔 马克笔24色 | 晨光/M GAPMT80C4 | 盒 | 20.00 | 26 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****、****中心)
联系人: 龚瑞
联系电话: 135****2670
传真: /
地址: ******文化馆
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: