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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********256201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优货家 ZB0 纸袋纸/杯纸/口杯 | 优货家ZB0 | 个 | 42.00 | 5 | 210 |
| 2 | 金号 GA2095 枕套/枕巾 | 金号GA2095 | 只 | 42.00 | 18 | 756 |
| 3 | 高露洁 软毛 牙刷 | 高露洁/Colgate软毛 | 盒 | 42.00 | 8 | 336 |
| 4 | 万利达 WK217 电热水壶 | 万利达/MALATAWK217 | 个 | 42.00 | 40 | 1680 |
| 5 | 天中宇淼 爱宝适S2024 枕套/枕巾 | 天中宇淼爱宝适S2024 | 个 | 41.00 | 25 | 1025 |
| 6 | 星空 杯子 纸袋纸/杯纸/杯 | 星空杯子 | 个 | 42.00 | 15 | 630 |
| 7 | 贝诺 002 牙膏牙刷套装 | 贝诺002 | 套 | 42.00 | 22 | 924 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜柯热木﹒扎柯尔
联系电话: 136****0584
传真: 0903-****033
地址: ****地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: