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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 得力 夹子/收纳夹子 | 得力/deli得力8552S | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 晨光 文件夹抽杆夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 12.00 | 10 | 120 |
| 5 | 晨光 AGP67107 中性笔 | 晨光/M GAGP67107 | 盒 | 6.00 | 11 | 66 |
| 6 | 啄木鸟 刻录盘 | 啄木鸟/PLOVER4.7G | 张 | 30.00 | 5.5 | 165 |
| 7 | 天威 PR-Q2612A 硒鼓 | 天威/PRINT-RITEPR-Q2612A | 支 | 7.00 | 260 | 1820 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 非卫燕
联系电话: 180****8320
传真:
地址: ****政府驻地
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: