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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********952********2025000602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱斯达 CF401A/201A 硒鼓 适合惠普M252N M252DW M274N M277DW打印机 蓝色 | 爱斯达CF401A/201A, | 个 | 2.00 | 239 | 478 |
| 2 | 得力 3753 U盘 32G银色 | 得力/deli3753, | 只 | 5.00 | 70 | 350 |
| 3 | 劲彩 HP 388A CC(70G)碳墨粉 适用惠普P1007 M1136 CB435 CF278A 佳能CRG337 | 劲彩HP 388A, | 支 | 4.00 | 60 | 240 |
| 4 | 得力 30009 文具胶带/胶布 12mm*30y*38um(透明)(1卷/袋) | 得力/deli30009, | 个 | 25.00 | 1 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10033
联系电话: 187****4020
传真:
地址: **省****办事处坝地岗
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: