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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****445Q020****3801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | LT201 联想通用碳粉/墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT201 | 瓶 | 15.00 | 20 | 300 |
| 2 | 九千年 荣誉证书/奖状/证书 | 九千年荣誉证书 | 本 | 28.00 | 7 | 196 |
| 3 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 5号电池/普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 | 粒 | 68.00 | 3 | 204 |
| 4 | 7391 得力彩色卡纸 | 得力/deli7391 | 包 | 10.00 | 24 | 240 |
| 5 | 得力 9864 长方形快干** 学生用印 | 得力/deli9864 长方形快干** | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 奥卜力塔力普﹒图尔贡
联系电话: 189****2986
传真:
地址: 英吉**利民路498号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: