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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1M242****253202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 80g加厚5000张 书法用纸 A4纸 | 晨光/M G80g加厚5000张 | 箱 | 8.00 | 260 | 2080 |
| 2 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli1529 | 个 | 2.00 | 52 | 104 |
| 3 | 得力 S940-01 铅笔 | 得力/deliS940-01 | 盒 | 3.00 | 9 | 27 |
| 4 | 得力 7534 学生绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli7534 | 块 | 16.00 | 5 | 80 |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 18.00 | 3 | 54 |
| 6 | 得力 33227 印油/印泥/** | 得力/deli33227 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 7 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli5534 | 件 | 22.00 | 18 | 396 |
| 8 | 晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 2.00 | 25 | 50 |
| 10 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 4.00 | 14 | 56 |
| 11 | 牛皮纸 | 无品牌GW-NPZ-101 | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
| 12 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 盒 | 18.00 | 13 | 234 |
| 13 | 得力 33150 档案盒 | 得力/deli33150 | 件 | 4.00 | 130 | 520 |
| 14 | 得力(Deli) 30333 普透封箱胶带 60mmx100y (单位:卷) | 得力/deli30333 | 卷 | 32.00 | 4.5 | 144 |
| 15 | 中性笔 | 宝克/baoke107 | 盒 | 16.00 | 40 | 640 |
| 16 | 齐心 B3058 优质高强度订书钉24/6 | 齐心/comixB3058 | 盒 | 30.00 | 1.5 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈蜀蓉
联系电话: 159****0786
传真:
地址: 木垒县努尔古丽东路100号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: