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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2216X****17402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚信 291 印油/印泥/** | 亚信291 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 得力 5608 档案盒 | 得力/deli5608 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 3 | 得力 加粗抽杆报告夹 | 得力/deli5901 | 个 | 22.00 | 20 | 440 |
| 4 | 金拉维 拉杆夹/抽杆夹 | 金拉维/JVIRRAA2012 | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 5 | 得力 5604 档案盒 75mm | 得力/deli5604 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 6 | 金达 A4彩纸 | 金达A4-100 | 包 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 7 | 得力/deli 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 8 | 得力/deli 33396 档案袋 | 得力/deli33396 | 件 | 50.00 | 14 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李姣玲
联系电话: 180****8833
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: