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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2520813
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 得力/deli22287黑 | 本 | 25.00 | 16 | 400 |
| 2 | 得力 0359 订书机 | 得力0359 | 个 | 4.00 | 14.09 | 56.36 |
| 3 | 齐心 k3068 中性笔 | 齐心/Comixk3068 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 惠普 CD-R 光盘 | 惠普/HPCD-R | 盒 | 5.00 | 75 | 375 |
| 5 | 得力 9532 票夹/长尾夹 | 得力/deli9532 | 盒 | 55.00 | 10 | 550 |
| 6 | 得力 33375 票夹/长尾夹 | 得力/deli33375 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 7 | 得力 书皮 | 得力/deli70582 | 包 | 60.00 | 7 | 420 |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 9 | 得力 11870 a4打印纸 | 得力/deli11870 | 个 | 18.00 | 190 | 3420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李**
联系电话: 152****1166
传真:
地址: **地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: