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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025000602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5531 抽杆夹(白)(5只/包) | 得力/deli5531, | 包 | 25.00 | 2 | 50 |
| 2 | 得力 1555 语音计算器 普通计算器(蓝灰) | 得力/deli1555, | 件 | 1.00 | 75 | 75 |
| 3 | 科大讯飞 SR201 录音笔 | 科大讯飞/IFLYTEKSR201, | 支 | 1.00 | 999 | 999 |
| 4 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米, | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 5 | 绿联 30345 USB 2口转换器 | 绿联/Ugreen30345, | 个 | 1.00 | 98 | 98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖小玲
联系电话: 159****2101
传真:
地址: ****妇联办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: