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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2102
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蚊香/蚊香液 彩虹电热蚊香液34ml*2瓶+赠23ml无味乖乖驱蚊儿童婴儿孕妇家庭用无毒灭蚊水电热补充液 | 2 | 64.0 | 彩虹/RAINBOW\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LU218 LU218竹纤维纸杯原色1000只/件杯子一次性纸杯杯子 | 1 | 199.0 | 得力/deli\LU218 | 验收通过 | |
| 3 | 蚊香液2瓶装 无香型 蚊香/蚊香液 枪手 电热蚊香液 2瓶装 无味 45毫升 补充装90晚(不含器) 无香型 驱蚊液 电蚊香 | 2 | 54.0 | 枪手/GUNNER\蚊香液2瓶装 无香型 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |