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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 A8055-6 档案盒 | 20 | 960.0 | 齐心/Comix\A8055-6 | 验收通过 | |
| 2 | 瓶/罐、暖瓶 | 8 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 2 | 320.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1500.0 | 得力/deli\木尚A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 15 | 375.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC1838 中性笔 | 10 | 240.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9576 垃圾袋 | 50 | 350.0 | 得力/deli\9576 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 PCB插座 | 6 | 270.0 | 得力/deli\18168-03 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2001 美工刀 | 5 | 15.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 2056 美工刀 | 3 | 18.9 | 得力/deli\2056 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 19554 扫把套装 | 10 | 450.0 | 得力/deli\19554 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 胶棉拖把 | 10 | 550.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 13 | 宝克 PC1828A 中性笔 | 2 | 48.0 | 宝克/Baoke\PC1828A | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9838 文件座/文件架/文件框 | 3 | 72.6 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9217 文件座/文件架/文件框 | 3 | 255.0 | 得力/deli\9217 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 纸杯 | 30 | 360.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |