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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市**区俊俊文体批发行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4529
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 钢笔 | 6 | 186.48 | -135********02673 | 验收通过 | |
| 2 | 手工刀 | 5 | 58.25 | -135********02674 | 验收通过 | |
| 3 | 剪刀 | 5 | 29.15 | -135********02675 | 验收通过 | |
| 4 | 卡皮巴拉钥匙扣 | 10 | 75.8 | -135********02676 | 验收通过 | |
| 5 | 混搭布娃娃 | 39 | 271.83 | -135********02677 | 验收通过 | |
| 6 | 记事本 | 13 | 303.03 | -135********02678 | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶带 | 1 | 29.14 | -135********02679 | 验收通过 | |
| 8 | 马克笔 | 5 | 150.55 | -135********02680 | 验收通过 | |
| 9 | 保温杯 | 1 | 92.27 | -135********02681 | 验收通过 | |
| 10 | 荣誉证书 | 12 | 151.56 | -135********02682 | 验收通过 | |
| 11 | 羽毛球拍 | 3 | 343.83 | -135********02683 | 验收通过 | |
| 12 | 胶水 | 10 | 29.2 | -135********02684 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |