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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1C000****258002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光/ M G AWG97034胶水 | 晨光/M GAWG97034 | 瓶 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 2 | 中宣堂 350****6861宣纸 | 中宣堂350****6861 | 刀 | 2.00 | 60 | 120 |
| 3 | 晨光/M G ASC99309 奖状/证书 | 晨光/M GASC99309 | 本 | 10.00 | 9 | 90 |
| 4 | 得力/deli 5419 文件夹 | 得力/deli5419 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 3223 得力/deli 3223旗帜3号国旗/五星**(128*192cm) | 得力/deli3223 | 件 | 2.00 | 40 | 80 |
| 6 | 得力/deli 33321 10只A4透明拉杆夹 彩色抽杆报告夹简历夹文件资料夹 | 得力/deli33321 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 得力/deli30200 透明宽胶带封箱胶带 48mm*30y | 得力/deli30200 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 樊江文
联系电话: 189****6390
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: