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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB193********5201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 苏泊尔 SW-15T75A 烧水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-15T75A | 个 | 1.00 | 128 | 128 |
| 2 | 美的 MYR718S-X 饮水机 | 美的/MideaMYR718S-X | 台 | 2.00 | 95 | 190 |
| 3 | 公牛 GN-314 其它插座 插板 | 公牛/BULLGN-314 | 只 | 10.00 | 65 | 650 |
| 4 | 晨光 APS912D2 卷笔刀/削笔器 儿童卷笔刀 | 晨光/M GAPS912D2 | 个 | 6.00 | 1 | 6 |
| 5 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 晨光/M GADM94818 | 个 | 18.00 | 10 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员董海娟
联系电话: 137****7982
传真:
地址: **生产建设兵****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: