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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********259002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔/按动中性笔/中性笔芯 | 晨光/M GK-35 | 支 | 4.00 | 2 | 8 |
| 2 | ****555 圆规/测距规 | 无品牌****555 | 个 | 4.00 | 6.5 | 26 |
| 3 | 中华牌 2B 铅笔 | 中华牌2B | 支 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 0011 轻便夹/拉链袋/文件袋 | 无品牌0011 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
| 5 | 012 文化创意文具/尺/钢尺/塑料尺/布尺//卷尺/创意尺 | 无品牌012 | 个 | 4.00 | 3 | 12 |
| 6 | 得力 7540 橡皮 | 得力/deli7540 | 个 | 4.00 | 1.5 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵光辉
联系电话: 135****0024
传真:
地址: **东路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: