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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0966
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸 | 10 | 2085.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3203 收银纸 | 150 | 555.0 | 得力/deli\3203 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 20 | 96.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 4 | 卷筒纸 维达V4073-A蓝色经典四层200克104*138mm10*6*1(提) | 20 | 660.0 | 维达/Vinda\V4073-A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30239 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30239 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 塑杯 | 20 | 200.0 | 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 10 | 80.0 | 妙洁/magic\神奇抹布 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 垃圾袋 | 50 | 250.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |