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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3909
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 修正带 | 20 | 60.0 | -135********02330 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝色档案盒 | 100 | 550.0 | -135********02331 | 验收通过 | |
| 3 | 移动硬盘 | 2 | 1100.0 | -135********02332 | 验收通过 | |
| 4 | 扫把 | 10 | 70.0 | -135********02333 | 验收通过 | |
| 5 | 硒鼓 | 2 | 140.0 | -135********02334 | 验收通过 | |
| 6 | U盘 | 2 | 240.0 | -135********02335 | 验收通过 | |
| 7 | 硒鼓 | 2 | 160.0 | -135********02336 | 验收通过 | |
| 8 | 抽杆夹 | 250 | 337.5 | -135********02337 | 验收通过 | |
| 9 | 账本活页账夹 | 10 | 45.0 | -135********02338 | 验收通过 | |
| 10 | 档案袋 | 400 | 260.0 | -135********02339 | 验收通过 | |
| 11 | 普通干电池 | 160 | 296.0 | -135********02340 | 验收通过 | |
| 12 | 党徽 | 150 | 90.0 | -135********02341 | 验收通过 | |
| 13 | U盘 | 2 | 100.0 | -135********02342 | 验收通过 | |
| 14 | 橡皮 | 60 | 126.0 | -135********02343 | 验收通过 | |
| 15 | 墨盒 | 5 | 900.0 | -135********02344 | 验收通过 | |
| 16 | 牛皮纸档案盒 | 200 | 700.0 | -135********02345 | 验收通过 | |
| 17 | 高档热敏打印纸 | 200 | 140.0 | -135********02346 | 验收通过 | |
| 18 | 硒鼓 | 5 | 4200.0 | -135********02347 | 验收通过 | |
| 19 | 硒鼓 | 6 | 267.0 | -135********02348 | 验收通过 | |
| 20 | 佳能MF112硒鼓 | 2 | 140.0 | -135********02349 | 验收通过 | |
| 21 | 活页夹 | 200 | 1200.0 | -135********02350 | 验收通过 | |
| 22 | 佳能MF112墨盒 | 6 | 420.0 | -135********02351 | 验收通过 | |
| 23 | 墨盒 | 4 | 112.0 | -135********02352 | 验收通过 | |
| 24 | 蓝色档案盒 | 400 | 2600.0 | -135********02353 | 验收通过 | |
| 25 | 移动硬盘 | 2 | 900.0 | -135********02354 | 验收通过 | |
| 26 | 墨盒 | 4 | 120.0 | -135********02355 | 验收通过 | |
| 27 | 纽扣档案袋 | 100 | 70.0 | -135********02356 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |