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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB150********513001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 彩色 彩纸 云彩纸 | 无品牌彩色 | 包 | 20.00 | 28 | 560 |
| 2 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 支 | 1.00 | 3 | 3 |
| 3 | 紫光 DVD-R 光盘 | 紫光/UnisscanDVD-R | 盒 | 1.00 | 230 | 230 |
| 4 | 文稿纸/草稿纸 A4打印纸 | 无品牌打 | 箱 | 6.00 | 192 | 1152 |
| 5 | 北极熊 PVC-048Y 胶带/胶纸/胶条 黄胶带 | 北极熊PVC-048Y | 卷 | 30.00 | 14 | 420 |
| 6 | 一正 YZ1805 橡皮 | 一正YZ1805 | 盒 | 6.00 | 50 | 300 |
| 7 | 得力 HC904-HB 铅笔 | 得力/deliHC904-HB | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 8 | 齐心 A8166 商务公文包 | 齐心/ComixA8166 | 个 | 150.00 | 32 | 4800 |
| 9 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 包 | 9.00 | 43 | 387 |
| 10 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 20.00 | 13.5 | 270 |
| 11 | 公牛 GN-403 电源插座 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 10.00 | 118 | 1180 |
| 12 | 得力 HT4008 美工刀 | 得力/deliHT4008 | 把 | 20.00 | 12.5 | 250 |
| 13 | 晨光 APMY2204A 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPMY2204A | 支 | 200.00 | 3.5 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汤艳
联系电话: 157****2103
传真:
地址: KEL
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: