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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001815
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli A4公文篮/票据篮 文件筐文件架收纳盒财务凭证发票单据发票 办公用品 340e17ab5bbfd9281cce95fa4e3127fe34c* 88mm/923 有盖蓝色 | 得力/deli923, | 个 | 4.00 | 16.5 | 66 |
| 2 | 金灶(KAMJOVE)多功能电茶壶 自动加水器抽水电水壶整套茶具 304不锈钢烧水壶 T-25A | 金灶/KAMJOVET-25A, | 件 | 1.00 | 236 | 236 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨何庆
联系电话: 0851-****5474
传真:
地址: **市**区中华北路242号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: