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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5306
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 SDCZ48-064G-Z35 U盘 | 4 | 160.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ48-064G-Z35 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号 普通干电池 电池 | 20 | 48.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASC99306 荣誉证书 | 100 | 1000.0 | 晨光/M G\ASC99306 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 笔记本 | 40 | 800.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5840 手提袋(帆布防水文件袋) | 45 | 675.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K-35 中性笔 | 15 | 300.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-312 电源插座 插座板 | 5 | 360.0 | 公牛/BULL\GN-312 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7415 打印/复印纸 复印纸 | 6 | 1170.0 | 得力/deli\7415 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |