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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1878
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得印 万用手册 | 20 | 120.0 | 得印/Befon\2480 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 | 1 | 150.0 | 超威 SUPERB\除菌洁厕剂 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 7 | 105.0 | 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 15 | 90.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1559 电子计算器 | 1 | 50.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |