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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2019
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 12 | 144.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 2 | 煦光 6mm100米长尼龙绳 | 1 | 60.0 | 煦光\6mm100米长 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LQ110 一次性手套 | 6 | 30.0 | 得力/deli\LQ110 | 验收通过 | |
| 4 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 1 | 45.0 | 南亚\保鲜膜45cm*300m | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 MDPC100塑杯 | 1 | 70.0 | 妙洁/magic\MDPC100 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 2 | 90.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |