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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2879
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 康佳 KH-TY07 暖风机/取暖器 烤火炉 | 4 | 360.0 | 康佳/Konka\KH-TY07 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 SDCZ48-064G-Z35 U盘 | 6 | 240.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ48-064G-Z35 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 15 | 165.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号 普通干电池 电池 | 30 | 72.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASC99306 荣誉证书 | 50 | 500.0 | 晨光/M G\ASC99306 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 笔记本 | 40 | 800.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5923 档案盒 | 40 | 1920.0 | 得力/deli\5923 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5840 手提袋(帆布防水文件袋) | 40 | 600.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 K-35 中性笔 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-312 电源插座 插座板 | 5 | 360.0 | 公牛/BULL\GN-312 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7415 打印/复印纸 复印纸 | 8 | 1560.0 | 得力/deli\7415 | 验收通过 | |
| 12 | 工作证 | 60 | 480.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 图形品牌 一次性纸杯 | 2000 | 360.0 | 图形品牌\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |