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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M071********00418
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 2.00 | 16 | 32 |
| 2 | 心相印 FT15136 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindFT15136 | 箱 | 1.00 | 275 | 275 |
| 3 | 百岁山 570ml*24瓶 百岁山/Ganten 570ml*24瓶 矿泉水 | 百岁山/Ganten570ml*24瓶 | 箱 | 4.00 | 52 | 208 |
| 4 | 得力 活页替芯 | 得力/deli33050 | 本 | 2.00 | 43 | 86 |
| 5 | 得力(deli)50支0.5mm直液走珠笔签字笔 黑色办公中性笔水笔33475 | 得力/deli33475 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 雷**
联系电话: ****763****
传真:
地址: 市直机关办公大楼2号楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区****开发区赣东大道南延伸段1533号(锦绣华庭)2幢-10室
附件信息: