招标详情
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400-688-2000
预算金额:¥77000 元 采购方式:直购
项目需求详情
一 、审计年限范围
委直属各单位2023年、2024年全部财务账目。
二、审计重点内容
(一)财务收支审计
1.审查单位收入来源的合法性、完整性,包括财政拨款 、事业收入、经营收入等。
2.审查支出审批流程的规范性、重点检查大额资金支出 、三公经费、会议费、培训费等。
(二)预算执行审计
1.审查预算编制是否科学合理,是否严格执行财政批复 的预算。
2.审查预算编制程序的合规性,是否存在无预算、超预 算支出问题。
(三)专项资金审计
重点审计专项资金执行效率,审核资金使用效益(重点 对债券资金、中央预算内资金、中省专项资金做绩效评估)
****政府采购审计
1.审查政府采购项目是否严格执行《政府采购法》及相 关制度。
2.审查招投标程序的规范性,是否存在串标、虚假招标 等行为。
3.审查合同签订、履行及验收环节的合规性。
( 五 ) 固 定 资 产 审 计
1.审查固定资产、无形资产的登记、使用、处置情况, 是否存在资产流失,闲置资产是否纳入公物仓管理。2.审查对外投资、出租出借资产的审批程序及收益管理 情况。
项目名称:第三方审计服务
项目类型:非政府采购项目
服务周期:60天
供应商资格:一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
发布时间:2025-07-16 14:45:51
采购编号:****
座机电话:0453-****018
服务实施地:**省**市**区西**公路5号
采购单位:****