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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1352
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZF7126 打印/复印纸 | 2 | 30.0 | 得力/deli\ZF7126 | 验收通过 | |
| 2 | 安格耐特 F2205 羽毛球 | 10 | 580.0 | 安格耐特/Agnite\F2205 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 77762 剪刀 | 10 | 110.0 | 得力/deli\77762 | 验收通过 | |
| 4 | 安格耐特 Agnite F2120 羽毛球拍 | 5 | 750.0 | 安格耐特/Agnite\F2120 | 验收通过 | |
| 5 | 安格耐特 乒乓球拍 | 2 | 140.0 | 安格耐特/Agnite\FH202 | 验收通过 | |
| 6 | 斯伯丁 篮球 | 2 | 600.0 | 斯伯丁/Spalding\74-607Y | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |