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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5237
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0037 回形针.曲别针(200枚/筒) | 6 | 30.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 A4塑杯40个/包 | 1 | 55.0 | 富强\A4杯 | 验收通过 | |
| 3 | 优智风 9903 型25K笔记本.会议记录本.记事本 | 5 | 70.0 | 优智风\9903 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 固体胶36g(单位:只) | 4 | 96.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 按动中性笔0.5mm弹簧头(黑/红/墨蓝)(支/盒可选) | 5 | 125.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 3层150抽48包 103-03无香抽纸1件16提 | 2 | 432.0 | 洁柔/C S\3层150抽48包 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |