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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8973
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 润本 电热蚊香液无味型 蚊香/蚊香液 | 5 | 180.5 | 润本/RUNBEN\电热蚊香液无味型 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 | 10 | 19.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 20 | 560.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501A 文件袋 文件袋 | 5 | 47.5 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 6 | 华菱 圆钢 | 1 | 320.0 | 华菱/HUALING\圆钢 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4纸 | 4 | 680.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 1 | 5.7 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |