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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9610
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 1 | 58.9 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 15 | 420.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5624ES 档案盒 | 10 | 95.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501A 文件袋 文件袋 | 5 | 47.5 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS****211 订书机 | 2 | 28.0 | 晨光/M G\ABS****211 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4纸 | 6 | 1020.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 1 | 5.7 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |