合肥市自然资源和规划局关于蚊香/蚊香液的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月17日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6344

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月17日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 彩虹 5155蚊香液 蚊香/蚊香液 5 110.0 彩虹/RAINBOW\5155蚊香液 验收通过
2 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 10 65.0 得力/deli\7600 验收通过
3 一次性毛巾 70 70.0 无品牌\一次性毛巾 验收通过
4 得力 9093 放大镜 1 17.0 得力/deli\9093 验收通过
5 彩虹 杀虫喷雾剂 灭鼠/杀虫剂 10 160.0 彩虹/RAINBOW\杀虫喷雾剂 验收通过
6 百思名 8865套扫 扫把 10 200.0 百思名\8865套扫 验收通过
7 得力 3223 3223-3号 国旗 +旗杆 128*192mm 2 200.0 得力/deli\3223 验收通过
8 尚美嘉 V型双面台卡展示牌桌牌席位卡 8853 10*20厘米 加厚证件套 200 1700.0 尚美嘉\3005 验收通过
9 家用老式全棉拖把棉布木头柄拖把****酒店物业 布条墩**布颜色随机 20 120.0 无品牌\木杆吸水拖把 验收通过
10 得力 5302ES 文件夹A4金属双强力夹硬文件夹 大容量试卷收纳资料夹诗朗诵签约夹板 40 280.0 得力/deli\5302ES 验收通过
11 得力 5683 A4-55mm塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 96 720.0 得力/deli\5683 验收通过
12 得力 7156 便利贴 76*76mm优事贴便签贴便签纸 N次贴留言贴笔记本本子 办公用品 12本/盒 便条纸 60 180.0 得力/deli\7156 验收通过
13 富光 G1809-SH-400 玻璃杯 15 825.0 富光\G1809-SH-400 验收通过
14 得力 6824 黑色双头多用油性记号笔签字笔 双头勾线笔美术勾线笔会议笔马克笔 学生儿童勾线笔12支/盒 4 96.0 得力/deli\6824 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 高孟





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2025-07-17
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