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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6626
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 不锈钢光亮剂保养剂不锈钢油电梯保养油不锈钢去渍增亮剂 | 1 | 65.0 | **\JM118A | 验收通过 | |
| 2 | 名仁 苏打水饮料 无糖无汽弱碱性水 375ml*24瓶 整箱装 | 4 | 240.0 | 名仁/minren\苏打水饮料 | 验收通过 | |
| 3 | 达派 A4彩色平纹纸空白封面卡片纸 学生美术 绘画卡纸订标书封皮纸封面纸云彩纸【蓝】 | 2 | 40.0 | 达派\PWZ-蓝 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 6 | 174.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |