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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7194 商标纸/标签纸 | 4 | 2.0 | 得力/deli\7194 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0620 卷笔刀/削笔器 | 1 | 32.0 | 得力/deli\0620 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9795 桌面文件柜 | 5 | 590.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文件盘 | 3 | 114.0 | 得力/deli\9217 | 验收通过 | |
| 5 | 博文 630 记事本 | 2 | 56.0 | 博文/bowen\630 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |