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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****031Y****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 8.00 | 2 | 16 |
| 2 | 晨光 HAGP0913 中性笔 | 晨光/M GHAGP0913 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 25.00 | 2.8 | 70 |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 66.00 | 9 | 594 |
| 5 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli33130 | 件 | 47.00 | 156.59 | 7359.73 |
| 6 | 富光 亮面黑色450ML 保温杯 | 富光亮面黑色450ML | 个 | 7.00 | 45 | 315 |
| 7 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 得力/deli22287黑 | 本 | 20.00 | 14 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽亚尔﹒卡衣尔
联系电话: 130****0803
传真:
地址: **路220号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: