宁波银行股份有限公司 架构管理系统2025年提升优化项目供应商召集公告

发布时间: 2025年07月17日
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根据业务发展需要,按照****采购相关管理办法,我行拟对《架构管理系统2025年提升优化项目》面向社会公开征集供应商,诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元(含)以上,财务状况良好;

2、公司经营正常并存续2年(含)以上;

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录,未被列入失信执行人名单,无限制高消费、限制出入境等行为;

4、公司具备完善的组织架构和制度规范,拥有充足的技术、人员和设备**;

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、****公司****公司不得在同一次项目中参加报名;

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程;

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求;

8、报名****银行供应商管理相关要求;

9、如报名供应商为首次与我行**供应商,请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、供应商需具备内部管理领域项目建设经验,在银行内部管理领域拥有同类项目实施案例;

2、供应商需具备较强的内部管理类系统的建设能力,在相关领域已有项目完成案例,技术方案具有较强的前瞻性和可落地性;

3、供应商具备系统集成能力,支持按照行方框架进行研发,能支持个性化需求,并能提供完备完全的解决方案,且具备较强的架构设计能力,能够完成强复用性的业务组件设计;

4、供应商产品或方案必须符合我行技术规范准入要求,具备体系化的内部管理系统建设方案,能适配我行的平台建设策略、接口设计标准,兼容性强,能满足行内功能性或安全性等非功能性上的要求;

5、供应商需具备一定技术沉淀,对常用的基础框架或引擎有完善的集成解决方案,并具备二开的能力;

6、供应商产品或方案必须覆盖监管相关发文要求;

7、公司持有CMMI评估认证、IOS体系认证;

8、核心成员(架构师)需要有同业多个项目的架构经验;

9、供应商中标后应有足够人力立即投入研发,保障部署上线的及时性;

10、供应商同意本次项目开发所形成的相关成果,包括应用系统和技术文档归属我行,我行是该成果的著作权、专利申请权、专利权、技术秘密及其其他相关知识产权的所有人。

11、公司拟参与项目****银行面试,****公司不予准入。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2025 年 7 月 26 日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名,报名链接如下:https://cpms.****.cn/cpms/ananymous/cms/,并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人: 张学辉 0574-****0673 (采购部)

胡乾荣 187****0790 (业务部)

史聪伟 0574-****8748 (科技部)


架构管理系统2025年提升优化项目主要需求概述

1、接口治理

(1)梳理行内存在的接口类型(Restful/RPC/SOAP等)及被调用方式,制定各类型接口模版导入到架构资产库接口管理模块;

(2)针对非Java技术栈新增接口模版导入功能,新增Excel、Makrdownd、swagger文档、torna等方式导入导出功能;

(3)结合关键接口剖析材料,完成重保系统关键接口纳管;

(4)新增接口信息资产结构化、系统功能树视图关联接口资产等功能。

2、资产管理优化

(1)新增知识订阅功能,支持按技术领域订阅资产更新,资产更新时通知;

(2)新增资产健康度诊断报告及资产更新退出流程,按月/季度/年统计架构资产访问情况、更新情况,定期提醒资产更新确认或退出,确保架构资产时效性;

(3)不同类别资产后台维护隔离,例如会议材料与科技策略等隔离;

(4)新增架构资产历史版本管理功能,保留资产变更记录,可实现不同版本间文件比对。

3、场景功能新增及优化

(1)新增高危组件扫描比对及治理流程、设计关联系统模块、****中心标准变更等4个功能;

(2)完善优化在线设计评审、技术评审多方案、drwaio图片数据存储和编辑、数据字典配置等功能;

(3)迁移科管历史一级部技评、中心技评、POC等架构资产数据。


附件:

**银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

服务提供商全称

成立日期

法人代表

公司类型

注册资本 币种

统一社会信用代码

公司地址

联系人

联系人电话

公司主营业务

1.2监管评价

(是否出现在监管机构的黑名单中)

****政府或金融同业**过程中是否受到处罚)

(是否存在未决诉讼)

1.3关联公司或附属机构信息

****公司或附属机构是否存在经营危机,该危机是否危及该服务提供商的正常经营)

1.4主要客户清单列表

(主要客户群体)

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

(近三年经审计的财务报表)

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

(评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容,则将评估报告内容对应填写至各个部分)

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门,如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

****公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度)

(项目过程中的项目管理(PMO)体系,包括例会、沟通渠道等)

(服务质量控制方法)

3.4培训体系建设

(是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训,提供培训计划或培训材料)

3.5服务提供商人员离职率

****公司技术人员的离职率)

3.6IT风险管控

****公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况)

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

(服务提供商的技术能力资质证明,专业认证等)

(描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等)

4.2服务经验与市场评价

(服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户)

(类似的服务项目经验及项目合同证明材料)

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

(该项评估内容用于非驻场信息科技外包)

(描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等)

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2025-07-17
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