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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3814
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 0017 厚层 订书钉 23/17 1000枚/盒 | 10 | 65.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 0399 重型 订书机 23/24 单件 | 1 | 98.0 | 得力/deli\0399 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 家用旋转桶 旋转拖把 AGW-3575 | 1 | 88.0 | 好媳妇\AGW-3575 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |