常宁市应急管理综合行政执法大队关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月17日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0557

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月17日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 LR6-30P 普通干电池 10 70.0 南孚/NANFU\LR6-30P 验收通过
2 晨光 ADM94517 文件袋 100 400.0 晨光/M G\ADM94517 验收通过
3 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli\0018 验收通过
4 晨光 A3 70g 打印/复印纸 10 1100.0 晨光/M G\A3 70g 验收通过
5 心相印 DT15120 抽纸 40 1600.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15120 验收通过
6 晨光 ADG98737 电子计算器 3 138.0 晨光/M G\ADG98737 验收通过
7 晨光 APYVQ959A 打印/复印纸 6 1356.0 晨光/M G\APYVQ959A 验收通过
8 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 10 180.0 晨光/M G\ABS92739 验收通过
9 子弹头 TS-101 电源插座 2 136.0 子弹头\TS-101 验收通过
10 得力 27052 胶棒 1 35.0 得力/deli\27052 验收通过
11 得力 63113A 文件夹、抽杆夹 100 500.0 得力/deli\63113A 验收通过
12 得力 5501 文件袋 100 400.0 得力/deli\5501 验收通过
13 晨光 APYJZ411 胶装本 100 1000.0 晨光/M G\APYJZ411 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 胡耀辉





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2025-07-17
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