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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5528
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 72592 文件袋 | 50 | 100.0 | 得力/deli\72592 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 便条夹/照片夹长尾夹 | 2 | 28.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 15 | 75.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签 | 1 | 7.0 | 得力/deli\25903 | 验收通过 | |
| 6 | 东洋 SA101 油漆笔 记号笔 轮胎笔 | 12 | 30.0 | 东洋/TOYO\SA101 | 验收通过 | |
| 7 | 东洋 SA101 油漆笔 记号笔 轮胎笔 | 10 | 25.0 | 东洋/TOYO\SA101 | 验收通过 | |
| 8 | 传应 CR2032 纽扣电池 | 90 | 360.0 | 传应\CR2032 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6号自封袋 | 5 | 45.0 | 得力/deli\得力封箱器803 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 77757 剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\77757 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8308 文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |