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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7157
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 折叠 文具小刀/拆信刀 | 12 | 10.8 | 无品牌\小刀 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 固体胶胶水 | 4 | 62.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 优洁士 500ml 油污清洁剂 | 24 | 1008.0 | 优洁士\500ml | 验收通过 | |
| 4 | 全开白纸 | 400 | 920.0 | 无品牌\120g | 验收通过 | |
| 5 | 锐箭衡器 rj-5025 电子秤 | 7 | 735.0 | 锐箭衡器\rj-5025 | 验收通过 | |
| 6 | 达派 悬挂式白板 | 2 | 164.0 | 达派\120*80cm | 验收通过 | |
| 7 | 新星 彩色胶带 | 1 | 10.5 | 新星\5cm | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGP30103 中性笔 | 48 | 600.0 | 晨光/M G\AGP30103 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 电池/5号电池 | 250 | 625.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |