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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0211
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 钻石牌 FS-75 电风扇 | 1 | 220.0 | 钻石牌/DIAMOND\FS-75 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LQ507 垃圾袋 | 30 | 600.0 | 得力/deli\LQ507 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 BJ095-27E 卷筒纸 | 60 | 1800.0 | 洁柔/C S\BJ095-27E | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 D200 抽纸 | 50 | 900.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\D200 | 验收通过 | |
| 5 | 安洁 2455 纸杯 | 80 | 1200.0 | 安洁\2455 | 验收通过 | |
| 6 | 多功能插座 公牛3米一控插座(GN-403) | 1 | 50.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |